送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-12 11:44

你好,先调整9月份分录
借;预付账款   贷;销售费用
然后根据取得 的发票做这个分录 
借;销售费用   贷;预付账款

张真〜 追问

2018-12-12 11:46

好的,谢谢

邹刚得老师 解答

2018-12-12 11:46

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

张真〜 追问

2018-12-12 11:47

收到是增值税专用发票,应该是借销售费用,应交税费应交增值税贷预付账款对吧

邹刚得老师 解答

2018-12-12 11:48

你好,是的,是这样做账务处理

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