作业:某单位库存材料采用计划成本计价法,本月甲材 问
材料成本差异率的计算 (500+3000)/(8000+27000)*100%=10% 答
你好,没有税务登记的企业,可以收到对方企业开据的 问
您好, 可以的,可以收的 答
那如果有些会计是实缴缴纳的当月计提走一下形式, 问
您好,是的,可以这么理解的, 答
请问老师:汇算清缴-业务招待费:请问账里面业务招待 问
你好,需要把所有部门加一起 答
老师,这题为什么公允价值不用×百分之60了 问
同学你好,是用价值1600的无形资产换取60%的股权,不用✖️的呀 答
老师,我9月份有张凭证分录做错了,当时银行出了一笔房租,但是发票还没回来,我直接做了借销售费用贷银行存款了,现在11月发票回来了要怎么处理啊?谢谢
答: 你好,先调整9月份分录 借;预付账款 贷;销售费用 然后根据取得 的发票做这个分录 借;销售费用 贷;预付账款
老师,6月交了123月份房租,当时分录:借预付账款,贷:银行存款,9月发票到了,我怎么做账,谢谢
答: 你好,借管理费用-房租费,贷预付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
7月份的时候录了一笔报销款,借:管理费用差旅费,贷银行存款,这笔分录的银行存款并没有支出,是我拿出了另外一张银行回执单看错了,现在要如何改
答: 冲掉这个重新做借银行 借管理费用差旅费, 负数,借管理费用 贷其他应付款,这个银行业务对应重新做
请问我11月付了一笔财务代理费,当月又退款回来了,我应该怎么做记账凭证呀?谢谢!我做了一个借应付账款贷银行存款,一个借银行存款贷应收账款,但是应收和应付账款都不平衡了
11月做了一笔借:管理费用-差旅费 进项税 贷:银行存款后来发现报销公司错了,同事把钱还回来了,12月应该怎么做账。特别是进项税这块怎么做谢谢解答
11月份有一份记账凭证录错了,应该是:借:管理费用 1212贷 现金 500 银行存款 712结果我把1212全部记录到贷银行存款减少方了请问12月份我改怎么调回来啊?
张真〜 追问
2018-12-12 11:46
邹刚得老师 解答
2018-12-12 11:46
张真〜 追问
2018-12-12 11:47
邹刚得老师 解答
2018-12-12 11:48