送心意

田老师

职称会计师

2017-09-27 10:28

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000

半夏微凉 追问

2017-09-27 10:30

@田老师:老师现在情况是要给她补实际还没给

田老师 解答

2017-09-27 10:35

报销售1000借:管理费用等1000贷:其他应收款--XX1000 
等补时借:其他应收款--XX1000 贷:银行1000

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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
报销售1000借:管理费用等1000贷:其他应收款--XX1000 等补时借:其他应收款--XX1000 贷:银行1000
2017-09-27 10:39:44
同学你好 按照实际的金额做借款合同
2022-02-23 11:14:08
计入营业外支出吧                
2017-11-22 17:37:59
你好 借管理费用-办公费5000 贷银行存款 5000 先暂估做账 到时收到发票 没差异的话 没跨年可以把发票直接附凭证后面即可
2020-04-16 17:46:58
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