送心意

丽丽刘老师

职称中级会计师,注册会计师

2024-04-17 16:19

你好,知道实际存货的价值前提,可以通过账面与实际的差额倒挤到一个月结转,然后后面按照实际领用就行了

微信用户 追问

2024-04-17 16:20

员工领用产品也没有登记,结转成本时都是随便估的一个数据,这样要怎么办?

微信用户 追问

2024-04-17 16:22

账上挂的多,现在我需要按盘点的数据来减少库存,计入成本,然后后面按实际领用结转是吧?

丽丽刘老师 解答

2024-04-17 16:35

对的,现在只能按照以实际的数据来倒推,可能在处理的当月会有较大差异,这是因为前期没按照实际存货来结转的,后面规范下就行了。

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相关问题讨论
你好,以前的乱账是以前财务的责任,你从接手后规范操作
2020-11-19 17:45:10
你好,只能是根据他们提供的数据进行相应的账务处理,纳税申报等
2016-08-01 23:04:42
先做一下库存盘点,再做一份情况说明,把库存调整为现在的实际库存,根据现在的实际库存建库存商品明细账,如果有不开票的,最好把不开票的和开票的分开,不能混在一起
2014-10-14 14:54:26
银行付款做成了现金支付 借:库存现金 贷:银行存款
2018-11-27 16:55:30
您好,沿用原来的账,往下做,以前不对的,以后慢慢查清楚,慢慢调整就是了。
2018-03-04 17:09:44
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