
老师,你好。我们5月份已认证的增值税进项发票,因供应商有税务问题,我们的专管员让我们做进项税额转出,银行已扣款,请用这个分录 要怎么做呢?
答: 你好! 借 原材料等 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
老师,2018年收到的一个供应商的进项发票,分别在2018年的9月与2019年的1月认证抵扣了。现在税局要求我们把这一个供商的进项税额转出。这个账要怎么处理呢?转出的税跟之前结转的成本又怎么处理呢?
答: 进项转出: 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
供应商在去年11月开具了一张专票,信息开具错误后退回,在12月又重新开具了一张,同时供应商就把11月开错的那张进行了红冲,我在1月申报12月增值税的时候进行了抵扣,抵扣时没有提示不能抵扣,现认证系统里提示往期有张非正常大票,要我做进项税额转出,请问怎么处理?
答: 你好,你的抵扣是11月份开具的,还是12月重新开具。
请问我这个月在勾选进项票的时候. 我已经勾选认证抵扣了,但是现在发现有几张发票供应商作废了,那我这个要怎么操作呢?是去税局做更改还是直接在下个月申报的时候做进项税额转出呢?
就是1月份供应商开了一张发票给并已认证入账,由于当时他们的税盘被锁,所以没来及得交税,后续他们都有补交税。这个月这边报税,发现提示让进项税额转出,相关分录怎么做?
公司的供应商的发票出了问题,专管员让公司做进项税额转出,那么我的分录要怎么写啊,还有成本应该也受到影响了吧! 怎么处理啊?


微蓝 追问
2018-06-06 18:24
微蓝 追问
2018-06-06 18:25
老江老师 解答
2018-06-06 18:25
微蓝 追问
2018-06-06 18:27
老江老师 解答
2018-06-06 18:33
微蓝 追问
2018-06-06 18:42
老江老师 解答
2018-06-06 18:49