送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-06-11 16:30

报销是要发票才能报销的。 
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2018-06-11 16:30:50
你好!这个是按实际来了,实际他是不是出差呢
2020-10-26 10:15:50
是的,将原始凭证粘贴在原始凭证粘贴单上。收据和原始粘贴单一样,贴在记账凭证后面。
2016-08-25 21:27:03
您好,这个可以按照差旅费报销,具体是按住宿费还是其他的费用,要让报销人注明实际用途,再确定。
2019-08-25 17:53:43
你好,需要取得发票才能税前扣除的,如果没有发票也能报销,但是就不能税前扣除了。 费用的话就是计入管理费用-差旅费。
2020-10-12 16:11:52
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