送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-06-15 18:39

你好!是的,销售做收入,要确认销项税

上传图片  
相关问题讨论
你好!是的,销售做收入,要确认销项税
2018-06-15 18:39:07
您好 请问是收到专票还是普通发票 可以抵扣进项么 暂估的金额跟收到发票金额是否一致
2020-04-11 21:33:25
3月支付部分货款,发票要等付完全款才给我们开: 借:应付账款 供应商, 贷:银行存款 比如5月才开票,收到发票后: 借:库存商品(红字) 负数 贷:应付账款-暂估(供应商) 负数 按发票做 借:库存商品 贷:应付账款-供应商 结转成本有问题需要做借主营业务成本 负数 贷库存商品负数,按正确做借主营业务成本 贷库存商品
2020-03-21 11:11:34
你好!第一个更好一点。因为成本是跟收入对应的,先有收入才有对应的成本。
2017-08-25 15:02:08
你好,你暂估的成本和收到发票的不含税的金额是一样吗?
2021-10-12 15:02:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...