送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-25 10:57

你好,到现在就没有必要调整,因为认证了也是需要计入进项税额明细的

W 追问

2018-06-25 11:06

那老师,什么时候做应交税费-应交增值税-待抵扣进项税呢

邹刚得老师 解答

2018-06-25 11:06

你好,辅导期一般纳税人认证了发票通过这个科目核算

W 追问

2018-06-25 11:08

好的谢谢老师

邹刚得老师 解答

2018-06-25 11:09

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好,到现在就没有必要调整,因为认证了也是需要计入进项税额明细的
2018-06-25 10:57:41
你好,可以就是待认证进项税额转为进项税额 分录你写反了 应当是借;应交税费-应交增值税-进项税额 贷;应交税费-应交增值税-待认证进项税额
2018-05-18 16:18:28
您好 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
2019-08-07 15:31:56
提前做了凭证,6月份认证抵扣了,不需要再做凭证了。或者将3月份凭证红冲,再蓝字分录
2019-07-04 11:05:29
你好, 是的,您的分录是正确的。
2020-03-28 14:31:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...