送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-06-27 16:55

不可以的,只能红冲了。

冰清一洁 追问

2018-06-27 16:58

那我收到对方的发票也是红冲之前的会计分录在做一笔正确的吗 
借:库存商品 负数 应交税费-应交增值税(进)负数贷:银行存款负数 
再做一笔借:库存商品 正数 应交税费-应交增值税(进)正数贷:银行存款正数

袁老师 解答

2018-06-27 18:42

是的。。。。。。。。。。。

冰清一洁 追问

2018-06-27 19:05

老师,我已把发票认证做了进项税额转出,会计分录怎么做

袁老师 解答

2018-06-27 23:00

借:主营业务成本贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)

冰清一洁 追问

2018-06-27 23:06

老师发票认证,但没有销售,转出的税额计入成本吗

袁老师 解答

2018-06-27 23:18

没有销售进入库存商品

冰清一洁 追问

2018-06-27 23:21

再收到红字发票冲减之前的,没搞明白分录怎么写,按我之前写给老师的写库存商品就多了吧 麻烦老师明示

袁老师 解答

2018-06-28 06:46

借:库存商品贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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相关问题讨论
不可以的,只能红冲了。
2018-06-27 16:55:19
你好,你需要做进项税额转出处理
2018-05-18 10:17:57
做进项税额转出吧
2017-11-30 10:24:20
你好,做进项税额转出处理,可能还会被处以一定额度的罚款处罚
2016-09-29 17:32:57
这种情况让对方开具红字发票申请单,经对方税务局批准后,拿给贵公司备案就行了。
2017-02-28 15:21:20
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