老师,我们有个收入培训费,这次培训为员工购买了3套 问
那个直接给员工的不收费的计入管理费用-福利费 答
我这个年报提醒的人员填报有误低风险应该没事吧 问
你好,这个只是一个风险提示,没关系的 答
请教一下两年多付出的运费有35万了 想去大厅代 问
你好,这个销售方是个人吗? 答
老师, 1 个月的税款 2 月份 逾期缴纳的,这期申报增 问
是的,您可以将已交的金额填写在增值税申报表的“本期缴纳上期应纳税额”这一栏里。 增值税申报表中的“期初未交增值税”这一项通常反映的是上期期末未缴的增值税额,而“本期缴纳上期应纳税额”则是用于记录本期实际缴纳的、对应于上期应缴但未缴的增值税额。 在您的情况下,由于1月份的税款在2月份逾期缴纳,因此这部分税款会被视为上期未缴的增值税,并在本期增值税申报表的“期初未交增值税”一项中显示出来。当您在2月份实际缴纳了这部分税款后,您应该将已交的金额填写在“本期缴纳上期应纳税额”这一栏中,以反映您已经完成了对上期未缴税款的补缴。 答
我公司从开业到目前都是亏损的,现在要做减资可以 问
你好,可以减资的,没问题的 答
我是做内账的,以前我们公司没有内账,那我重新建账,不是要录入期初数据这些初始数据吗?把应收应付,现金,固定资产,存货,银行存款的期初数据录入之后,营业收入这些科目的初始数据不用录入吗?
答: 所有科目都要录入
做内账,以前我们公司没有内账,那我重新建账,不是要录入期初数据这些初始数据吗?把应收应付,现金,固定资产,存货,银行存款的期初数据录入之后,营业收入这些科目的初始数据怎么录入
答: 您好!营业收入这些损益类不需要初始数据。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
固定资产净值是0了,现在要把固定资产卖掉,也要通过固定资产清理这个科目做吗?借:固定资产清理0 累计折旧5000 贷:固定资产5000 借:银行存款1000 贷:营业外收入1000吗?
答: 你好,不需要了,因为固定资产清理科目余额是0
这个做分录,为什么是借银行存款,贷主营业务收入,而不是借银行存款,贷,固定资产呀这个做分录,为什么是借银行存款,贷主营业务收入,而不是借银行存款,贷,固定资产呀
财政补贴的钱建市场,分录这样做对吗?借:银行存款 贷:营业外收入借:在建工程 贷:银行存款借:固定资产 贷:在建工程现在突然要把固定资产的价值增大,借:固定资产 贷方用什么科目合适?
固定资产出售分录是借:银行存款5000 贷:固定资产清理3000 营业外收入 2000还是。 借:银行存款5000 贷:固定资产清理3000 资产处置损益 2000
处理固定资产的时候,先转入固定资产清理科目,出售时候借:银行存款 贷:固定资产清理 但是其结转净值收益为什么是借:固定资产清理 贷:营业外收入?此时借方的余额不是在处理此项固定资产时亏钱的总和吗?