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于2018-07-11 09:59 发布 958次浏览
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-07-11 10:00
借:预收账款贷:主营业务收入。应交税费
. 追问
2018-07-11 10:04
那我这样做是对的吗
2018-07-11 10:10
反之 主营业收入 那边记账就是这样记吧 贷:预收账款 借:主营业务收入 这样可以吗
袁老师 解答
2018-07-11 10:41
是的,你的记录是正确的,可以的了。
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你好老师:我单位先收款,先开票,有三个月的预收账款,这样怎么走分录啊
答: 你好 借银行、、 贷预收 借预收 账款 贷收入 应交增值税
之前有预收账款,然后进货的时候要从预收款里面扣这个账的分录该怎么做呀
答: 借:预收账款贷:主营业务收入。应交税费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,收到客户预收款以后,发货了,扣预收账款的分录怎么做
答: 你好,收到客户预收款以后,发货了 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
我上个月把预收账款做到另一个单位了,我这个月要调回来,分录怎么做。可以做借预收账款__上个月单位,贷预收账款__正确的单位吗
讨论
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袁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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