送心意

薛老师

职称中级会计师

2018-07-12 18:14

你好! 
首先你反记账,然后再审核,再记账。

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相关问题讨论
你好! 首先你反记账,然后再审核,再记账。
2018-07-12 18:14:18
军: ① 取消审核。在文件下重新注册,用审核的用户名进入(谁审核谁取消)—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→点击确定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中,“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。 军: 反记帐:总帐—→期末—→对帐(选择需要取消记账的月份)—→按Ctrl%2BH 出现“恢复记帐前状态已被激活” —→点总帐—→凭证—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可
2021-12-03 17:13:54
你好。需要先。需要先审核。然后记账。
2023-03-23 09:03:33
T3软件的结转审核很简单,只需要按照一定顺序步骤进行操作就可以完成结转审核。 首先,在系统的业务管理——报表管理中找到“建账报表”,里面包括了余额调整、汇兑报表、结转报表等,业务人员可以插入和删除需要审核的报表。 其次,点击“结转报表”,进入结转审核,系统会显示出部门结转、月末结账和季度末结账三种结转方式,根据需要,用户选择想要审核的对象,并对比结转发生额是否一致。 再者,在比对完毕后,点击“确定”进行审核,系统会将审核的结果记录到“记账流水”中,可以按照日期查询审核的流水记录,这样结转审核才算完成。 最后,结转审核完成后,要检查余额是否和上个会计期间末结转的余额相符,如果不一致,需要重新审核,直到余额一致为止。 拓展知识:会计期间结转是关账的一部分,关账的思路应是因为上个会计期间的状态影响到了本会计期间,因此需要将上个会计期间的状态把控好,这样才能保证本会计期间的正常进行。例子:每月月末需要对上月的期末余额进行结转,本月新增的费用都归属到本月。
2023-02-28 09:25:25
你好 记账-审核凭证--过账-结转损益生成结转凭证--审核结转损益凭证-过账--结账
2021-05-28 22:45:16
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