本期期末余额-本期减少发生额=期初余额+本期增加发 问
你好,对的这个等式没问题。 答
请问我们公司出口食品的,但是客户需要纸箱,所以也 问
你好,具体的什么问题的? 答
搬新厂的消防款算长期待摊的管理费用还是开办费? 问
你好!这个入管理费用就行 答
老师 像我们公司去参加广交会付的展位费 这个如 问
你好!这个是可以抵扣的 答
老师 请问7月份实行的5年内注册资金实缴,以前注册 问
你好!之前的企业是2032年6月30日之前 答
进项税额转出贷方余额有7.9元,因为是项目建设期不交税,这个账咋处理
答: 借:应交税费贷:主营业务成本
老师我单位没有欠税,但是余额表上,进项税额借方余额4205433.18元,转出未交增值税借方余额355793.41元,进项税额转出贷方余额216835.51元,销项税额贷方余额4392371.58元,未交增值税借方余额83630.99元,现在我咋调账
答: 您好,期末留抵税额和您的申报表一致吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
未交增值税借方余额有10w已查出原因是因为只记录了进项税额(借 材料 借 进项 贷 应付帐款,借 转出进项税额 贷 进项税额,借 未交增值税 贷 转出进项税额),现在怎么做账务处理,没有留底也没有欠税款
答: 这种分录就应该形成“应交税费——未交增值税”的留抵增值税10万元。
橄榄树 追问
2018-08-02 11:49
袁老师 解答
2018-08-02 12:44