送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-08-13 14:58

你好,金额不大,可以直接入销售费用

蒋老师 解答

2018-08-13 14:59

你好,可以直接入销售费用的

墨墨子 追问

2018-08-13 15:08

好的,公司有2种不同的业务,一种是进货销售,一种是收水费,都可以计入主营业务,那入账时是不是要区分开?进货销售有差价

蒋老师 解答

2018-08-13 15:10

是的,收入和成本下面可以建明细区分一下

墨墨子 追问

2018-08-13 15:12

假如我做进销的商品分录,入库时是按照进价入库还是销售价入库呀?那差价是做哪个科目呀

蒋老师 解答

2018-08-13 15:14

销售的时候是计入主营业务收入,出库结转商品是计入主营业成本。期末收入和成本结转损益了到利润

墨墨子 追问

2018-08-13 15:18

我这么做的,按照卖价入库,借库存商品140000贷应付账款80000贷商品进销差价60000?

蒋老师 解答

2018-08-13 15:24

你这个是没对的 
购进时, 
借:库存商品 80000 
  贷:应付账款  80000 
销售时, 
借:应收账款  140000 
  贷:主营业务收入    
     应交税费-应交增值税-销项税额 
如果是一般纳税人还需要考虑进项税

墨墨子 追问

2018-08-13 15:24

销售就是,假如销售一半借银行存款70000贷主营业务收入67961.17贷应交税金2038.83。借主营业务成本70000。库存商品70000?

墨墨子 追问

2018-08-13 15:27

借商品进销差价30000贷主营业成本30000?

蒋老师 解答

2018-08-13 15:27

你销售一半的商品,就结转一半商品的主营成本35000,不是全部直接结转

墨墨子 追问

2018-08-13 15:31

我看别人这么做的,然后在做个借商品进销差价贷主营业成本,

蒋老师 解答

2018-08-13 15:32

那样不对呢,购买的时候入库存商品。销售确认收入,同时结转销售数量对应的成本

墨墨子 追问

2018-08-13 15:32

但是销售并没有全部销售完呢?做借应收账款140000贷主营业收入?

蒋老师 解答

2018-08-13 15:35

销售一半肯定就只是确认收入70000

墨墨子 追问

2018-08-13 15:42

借应收账款140000贷主营业收入 
67961.17贷应交税金2038.83贷库存商品?

蒋老师 解答

2018-08-13 15:44

借应收账款70000 
贷主营业收入67961.17 
贷应交税金2038.83 
借:主营业务成本  40000 
        贷:库存商品 40000

墨墨子 追问

2018-08-13 15:46

借银行存款70000吧?不是应收账款?

蒋老师 解答

2018-08-13 15:47

都是可以的啊,同时做一笔 
借:银行存款 70000 
  贷:应收账款 70000 
过一遍往来方便以后查询往来账

墨墨子 追问

2018-08-13 15:50

哦,谢谢,还有一个问题是,分两种方式收费,一次是一次性收回钱,一次是不收钱,相当于租给别人,每个月收费,他又一次性充了钱,像手机话费那样,这些是不是都要分开记?感觉快算糊涂了

蒋老师 解答

2018-08-13 15:52

收到钱的时候比如租金每月1000,一次性收了一年12000的钱 
借:银行存款 12000 
贷:预收账款 12000 
每月确认收入 
借:预收账款 1000 
    贷:营业收入 1000

墨墨子 追问

2018-08-13 15:53

或者我直接不分,因为涉及2种收入,都是混在一起的,他用完钱就要自动充钱的,也算是主营业收入?

蒋老师 解答

2018-08-13 15:55

收入是按权责发生制确认的,即按月确认,和什么时候收款付款关系不大的

墨墨子 追问

2018-08-13 15:59

明白了,谢谢!!

蒋老师 解答

2018-08-13 15:59

不客气,祝工作顺利!天天开心!

墨墨子 追问

2018-08-13 16:18

应交增值税应交销项税,在贷方,是表示未交的税吗?上个月第一次开票就做的这个科目?年底科目不是贷方一直有余额?以前做的无票收入就是贷的应交增值税,说小规模不需要计提?

蒋老师 解答

2018-08-13 16:24

需要按月或者季度申报增值税的,缴纳的时候 
借:应交税费-应交增值税-销项税额 
     贷:银行存款

墨墨子 追问

2018-08-13 16:56

但是上个月,这个销项税没有交,是还没到季度吗?现在不交,以后也要交的是吗?

蒋老师 解答

2018-08-13 16:57

是的 啊,看你们核定的是按季度还是月交的,早晚都得交,

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您好 把重复入账的分录做红字冲销就好了
2019-10-22 11:31:04
你好,金额不大,可以直接入销售费用
2018-08-13 14:58:27
你好 为什么要这样做
2019-09-18 09:57:26
是的
2017-05-08 10:53:26
计入库存商品 借:库存商品 贷:应付帐款
2018-03-29 10:00:40
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