如何用未分配利润还股东借款,不通过银行。 问
你好,用未分配利润还股东借款,之前是股东向单位借款了? 答
老师 重庆的信息采集网址是什么? 问
https://www.cqkuaiji.org/xxcj.html 你好,同学,参考一下, 答
到这步了咋办啊,怎么结转材料成本差异 问
您好,发出材料时结转发出材料的节约成本差异时,借:材料成本差异(节约差异=发出材料的计划成本×材料成本差异率) 贷:生产成本/制造费用/管理费用 答
公司执行小企业会计准则。去年计提费用时 借:销 问
你好,你的意思就是没有发票回来,对吧? 答
会计分录(1)该公司2016年10月10日购入需安装设备一 问
你好 借:在建工程,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 借:在建工程,贷:原材料,应付职工薪酬 借:固定资产,贷:在建工程 答
刚才代理记账公司接回来账务,代理一直做的假的用现金当月发放当月的工资。我想根实际相符,用银行存款发放,本月中发放上月的工资,应该如何调整呢?
答: 借:现金贷:银行存款即可的了。
刚从代理记账公司接回来账务,代理一直做的:假的用现金当月发放当月的工资。我想跟实际相符,用银行存款发放:本月中旬发放上月的工资,应该如何调整呢?
答: 你好,其实不需要对外账这个做调整
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,麻烦问一下。以前我们公司都是代理记账公司做的账,他们的银行存款都是负数。现在我要重新建账,是按照实际银行存款数录入期初余额还是按照他们的账面数录入,后期再调账呢?
答: 你好!按规定是要延续下来,以后再调帐
代理记账公司做的帐 想问下 看看有什么问题? 看有家公司 除了应收 应付 往来对不上 银行存款对上了 还要看什么?找出那些问题?库存得余额 看是不是很企业实际相符 还有那些呢
请问您我公司成立好几年了,一直都是代理记账公司做账,从8月份开始要我做公司的内账,就给了我三个数据库存现金,银行存款,应收账款,其他科目的就没有了,我们是销售公司,这期初余额也不平,怎么做啊
林中精灵 追问
2018-08-13 15:20
邹刚得老师 解答
2018-08-13 15:21