送心意

程小峰老师

职称中级会计师,CMA,高级会计师,税务师

2018-08-16 14:59

您好!需要冲红:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出   贷:应交税费-应交增值税-进项税

mua! (*╯3╰) 追问

2018-08-16 15:07

当月材料采购:借:原材料  100  应交税金进项税额16   货 应付账款116          本月红冲,借:原材料  -100  应交税金进项税额-16   货 应付账款-116 。                       进项税额转出点做会计分录       借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 
 
老师是这样吗? 
上月已入账发票,,本月对方已开具红字发票,,本月是否先将上月已入账发票按已开具的红字发票先红冲,再将进项税额通过进项税额转出

程小峰老师 解答

2018-08-18 12:25

您好!不需要,直接只做进项税额转出的分录就可以了。

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相关问题讨论
你好,是的,红字发票是做进项税额负数,而不是进项税额转出
2019-07-22 14:59:43
您好!需要冲红:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2018-08-16 14:59:55
你直接红冲了就可以了
2020-01-04 14:43:28
同学你好 这个做进项转出
2023-08-04 09:27:42
是的,计入进项税转出,核算不能抵扣的进项税
2019-11-11 16:15:30
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