以前月份付款金额和发票金额差了88元,即2月付款比发票多了88元,但当月入账时是以付款金额入账的,且收发票的那笔分录也是用的是付款金额,而不是发票金额,普票来的,那现在要怎么处理呢?
xneopw
于2018-08-27 10:44 发布 762次浏览
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QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好!原分录红字冲回,按发票金额做正确的
2018-08-27 10:58:58

您好,借:库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项,财务费用-现金折扣,负数,贷:现金或者银行存款等科目。
2018-10-29 22:42:08

收到发票借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
未支付的款项,会形成应付账款的余额
2020-02-29 16:01:31

预付款100.12
发票金额100,
这样做分录不对吧?
2020-04-23 10:18:54

您好,不是的,都需要录入付款单的。
2018-02-07 21:51:50
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