老师,我想问一下,汇算清缴里面工会经费计税依据是 问
你好,正常两个金额一致的,如果有其他科目也核算工会经费的话,就参考应付职工薪酬这个。 答
老师,销售部门先提了一笔款10000元,现在有报销单3O 问
你好,借其他应收款10000 贷银行存款10000 然后借销售费用 3000 贷其他应收款3000 答
你好,老师,请问企业在2024.4月份,做的2023年汇算清 问
借利润分配,未分配利润 贷应交税费,企业所得税 借,应交税费企业所得税贷银行存款。 答
老师2023年有预提费用,但是2023年的预提费用没有 问
您好,不用调整的的,预提费用不影响损益,摊销费用才是损益科目 答
选择c 是什么情况用 问
免税农产品按9%计算抵扣 答
企业与电商平台有个合作:1.电商平台替企业跟其用户收取10块钱的运费;2.而这10块钱里,其中8块钱是给企业合同签署的金额,2块钱是企业给平台的代收的服务费;3.现在,平台想给我10块钱当中,直接扣掉2块钱的服务费,直接跟企业结算8块钱,同时要开已经扣除服务费2块钱的发票给企业以上这样的场景,平台这2块钱是否可以直接开发票给企业?依据是什么?请大神指导下
答: 平台收这个2元当成是自己的其它业务收入,所以要给企业开发票同学。
我们公司做服务的,一般是我们开服务费给别人现在我们委托一个中中间的公司帮我们承接业务,也签了协议,但中间公司不具备这样的资质,。那么现在客户跟他们签了合同让开发票,我们这3家公司相互之间发票要怎么开呢?
答: 你好,你给中间商开具发票,中间商给客户开具发票
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
合同上约定,合同签订后30天内,对方支付18万服务费,我公司开具服务费发票,项目验收后,对方支付42万服务费,我公司开具服务费发票。18万七月已开发票,8月我公司又给对方开了20万,现在对方说要退回那20万,和合同约定的开票时间不符,开票时间一定要按照合同来吗?
答: 没有这种说法,开票时间可以与合同约定的不符。
宋生老师 解答
2018-09-07 15:01