比如我们公司收了个人的钱,又找第三方做了工程,工 问
你好,借主营业务成本,贷应付账款 答
老师,我想问一下税务筹划的事情 就是我们公司原先 问
同学你好,理论上来说,需要A公司分公司,给B公司分公司开具发票,来转移资产。实际操作中,可以直接按成本价内部审批一下,列个清单,直接转移过去即可。 答
你好 我是单位的出纳 我单位有一个部门每天通过 问
你好,同学正在解答请稍等 答
出口企业退税款退回国库会计分录如何出账 问
出口企业的退税的会计分录 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)。收到退税款时的会计处理,借:银行存款,贷:其他应收款—出口退税。 一般情况下你做负数就好了 答
分公司,做账报税有什么特殊的 问
你好,和总公司在异地吗? 答
厂房装修完 付了3万 会计分录这样做对不对 借:待摊费用 ——长期待摊费用 10万 贷:银行存款3万 应付账款 7万
答: 你好, 借:长期待摊费用 10万 贷:银行存款 3万 应付账款 7万
装修摊销1、已付清:借:长期待摊费用 贷:银行存款 ,摊销时:借:销售费用 贷:长期待摊费用2、未付清,借:预付账款 贷:银行存款, 摊销时分录怎么写的
答: 还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们预付4个月的租金 其中压了一个月的租金 会计分录这样对吗借: 应付账款贷:银行存款每月摊销的时候: 借:长期待摊费用贷:应付账款
答: 摊销的时候 借管理费用贷应付账款。
老师,我们装修款一共应付55041元,预付35000元,第二次付尾款20041元,第二次做会计分录:借:长期待摊费用-装修款 55041 贷:预付账款 35000 银行存款 20041 对吗?
现在有预付装修款,我的会计分录是,借 预付账款,贷 银行存款,然后付齐全款时,借 长期待摊费用 贷 预付账款,按月摊销时,借管理费用,贷 长期待摊费用。按几年摊销合适?两个问题
厂房租金会计分录:支付厂房租金: 借:长期待摊费用--厂房租金 贷:银行存款每月摊销时:借:管理费用(制造费用) 贷:长期待摊费用--厂房租金这样的会计分录是正确的吗