送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-09-20 11:20

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税   1000   贷:银行存款   500  应交税费-应交增值税-减免税额500

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借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000 贷:银行存款 500 应交税费-应交增值税-减免税额500
2018-09-20 11:20:51
不用结转啊 支付税金的时候直接冲销就好
2018-09-20 10:41:25
1、进项税额和销项税是年末时对冲,不平常是不处理的。 2、您描述的情况属于不用缴纳税款, 所以这三笔分录都不用编制。
2017-08-06 09:53:09
应交税费-应交增值税-减免税额这个明细科目是有余额的,应交税费-应交增值税这个科目借贷方是平的.
2016-06-23 09:47:13
你好, 开票税控盘抵扣分录, 收到税盘发票并付款的时候, 借:管理费用-办公费, 贷:银行存款, 抵扣增值税的时候, 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
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