送心意

婷婷老师

职称,税务师,中级会计师

2018-09-20 19:45

已劳务发票入账,你现在就是和这个劳务公司有业务,和其他人没关系了

萌佳佳 追问

2018-09-20 21:34

我以劳务发票300万入账时借:应收账款―劳务公司300万   贷:应收账款―被挂靠公司300万,,,然后再根据支付明细做账务处理分录:工程施工―人工费――水电工李伟80万   工程施工―人工费――主体劳务李伟200万   工程施工人工费―防水班组2万  借:管理费用―上缴毛利1.5万   借:应交税费――应交增值税(已交税金)8.7万   税金及附加  1.044   贷:应收账款――劳务公司293.244   劳务账户上还有余额6.756 
这样对吗,劳务公司是我们挂靠的大公司是同一个集团公司的劳务公司

婷婷老师 解答

2018-09-20 22:31

可以这样做,收到劳务发票, 
借,工程施工 
       应交税费-进项税 
 
      贷应付账款-劳务公司 
付劳务费时 
借:应付账款-劳务公司 
    贷:银行存款

萌佳佳 追问

2018-09-21 08:38

这样记我怎么提现项目上各班组的付款情况呢,我这是挂靠,做内账

婷婷老师 解答

2018-09-21 08:53

你们是挂靠的和班组没关系

萌佳佳 追问

2018-09-21 09:03

我们是挂靠集团公司,劳务班组相当于挂靠劳务公司,我们的分包合同是甲方集团公司乙方是劳务公司,劳务公司又与班组负责人签订经济责任协议,然后集团公司和这个劳务公司也是有关系的,劳务费在劳务账户上没有用完下次还可以付,劳务公司还收的有管理费,这个管理费和税金以后还要班组分摊

婷婷老师 解答

2018-09-21 10:28

首先你得先捋清自己现在的角色和业务,不要把你们整个公司业务混到一起想好吧,那样你就乱死了

萌佳佳 追问

2018-09-21 11:08

我第一次碰到这种情况感觉都不会做了,老板只负责这一个项目,他垫付的钱我都借记现金,贷记其他应付款―老板,工程款拨付时,钱是被挂靠公司收的,钱到不了我们的手里,被挂靠公司扣完税金管理费等之后是我们可以支配的工程款,特别是付劳务的时候,我把各班组的工资表上报,公司审核没问题后向劳务公司拨款300万,劳务公司扣完税金管理费之后给各班组打款,剩余没用完的可以下次支付,我做账的时候肯定要对各班组的账也做明细的,要不然老板要看各班组拿工程款的情况账上显示不出来也不对吧,我是我们挂靠方的会计,我既要面对项目上的各劳务班组各供应商又要面对被挂靠公司,被挂靠公司收到工程款之后我记应收款 ―被挂靠公司增加

萌佳佳 追问

2018-09-21 11:08

付款的时候我记应收款―被挂靠公司减少

萌佳佳 追问

2018-09-21 11:09

我这样的思路不对吗

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相关问题讨论
已劳务发票入账,你现在就是和这个劳务公司有业务,和其他人没关系了
2018-09-20 19:45:56
您好,首选通过您描述的情况来看,我觉得您处于的是B公司,也就是施工单位,施工单位异地施工开外经证,劳务公司把他们给你提前把税款打过来是因为下面所有对劳务公司签定合同的施工队是各自承担税金的,应该有分包的劳务公司去缴纳,由于施工单位收取了管理费,故而有可能把预缴的业务交给施工单位处理,故而您去预缴的时候应该是以劳务公司分包名义预缴,和您所在的施工单位无关,施工单位只需要取得劳务公司所提供的发票及相关附件资料即可
2018-09-21 13:15:31
同学你好!这个是做工资表的   属于劳务公司员工的 劳务公司   按照工资薪金  申报个税的
2021-11-20 17:46:55
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费 借;主营业务成本 贷;银行存款
2017-03-15 14:44:41
您好 请问签订了劳动合同么
2021-08-04 19:50:31
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