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Luck Fairy
于2018-09-25 09:41 发布 901次浏览
答疑-李老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-09-25 09:41
你可以放在期初数据里面的哦!
Luck Fairy 追问
2018-09-25 09:43
可是我不录期初数,把每一笔都补在当月可以吗
答疑-李老师 解答
2018-09-25 09:45
可以的! 你在摘要里面写清楚,到时候好查账一些
微信里点“发现”,扫一下
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建账的时候,之前银行有发生一点往来,那么可以直接在当月建账把之前的补上吗
答: 你可以放在期初数据里面的哦!
老师,12年的期未数,13年重新建账的时候期初数跟12年完全对不上,然后后面发生了各种应收应付。结果到16年的期未数就跟真正的往来账对不上了,这个要怎么调账呀?
答: 你好,用的什么软件,转账的时候为什么会对不上,怎么产生的,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,请问往来发生坏账需要核销是
答: 你好,如果是确定收不回来的话,是核销的
老师初期建账时公司有个往来款是打给另一个公司的,但这两个公司是同一个老板,怎么做账?
讨论
老师,我重新建账,账务初始化,往来款那个需要怎么做
公司是不是不可以跟不是公司员工的人发生往来
个人往来款是什么意思 是个人借给公司?还是个人和公司发生经历业务
老师,我们没有账龄分析表,现在比较着急填往来款的账龄,比如说我们和一家单位的往来款是一系列,发生在不同的阶段,我要怎么写这个账龄?
答疑-李老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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Luck Fairy 追问
2018-09-25 09:43
答疑-李老师 解答
2018-09-25 09:45