老师这题问应纳所得额和土地增值税,要交的都一样 问
您好,是的,土增也是计入利润表的,税前扣 借:税金及附加,贷:应交税费——应交土地增值税。 答
[图片]老师,这题为啥乙产品的人工不加上管理费用 问
同学,图片看不到完整题目,正常管理费用是不加到成本的,只有制造费用才需要加 答
老师B电子商务平台经营者不是法律主体吗怎么答案 问
你好,这个应该是答案有误,我这边查了下电子商务平台经营者是法律主体 答
老师,我们公司24年1月开始要查账征收了,由于1-3月 问
您好,差额计入营业外支出即可。 答
老师,建筑公司收到工资款,可以申报个税做人工成本, 问
您好,没有必然联系, 我们申报个税就不用发票,工人是我们自已请的,分包给劳务公司就不是我们申报个税了,我们取得劳务发票 答
公司是小规模的,和供货商进货是先预付货款 后期订货的时候 直接从这个钱里面扣除 但是下个月会针对本月开单的金额进行返现 这个钱不直接给 也是挂在对方那边 和预付账款放在一起 后面再进货的时候可以抵货款 这部分返现的货款在开单次月就是没办法再返现了 现在不知道要怎么进行成本核算 开单当月结转销售成本是按照进货的成本结转的 那对方确认号返现金额挂到预付账款上面之后要怎么做分录 怎么核算成本呢 毕竟真实的成本并不是期初进货的价格
答: 预付的钱计入预付款,后期进货直接冲销预付账款
公司是小规模,和供应商的合作模式就是,预先打款挂在那边的账户,后面购货了 就直接从预付账款里面扣,次月会针对上月单开的商品进行一部分的返利,返利并不会直接转款给我们 依然是挂在那边的账户 开单当月月末先计提本月的返利应该怎么做分录 等下月供应商将这部分的返利确定挂在账户上面的时候 又是应该怎么做分录呢
答: 您好,我觉得返利应该不用计提,您应该是直接做就好了,您冲减您的销售成本就可以,这种的还开发票吗,应该要开红字发票冲减的吧。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司应该给供货商付8月份预付款5万 但是账上没有钱,如何做分录
答: 学员您好: 没有钱的话是做不了预付的,您可以等对方发票或者货物验收后直接计入应付账款。