其他应付款(这个是公司欠法人的钱),账面价值13490,计 问
你好!,是的,就是清偿金额填写13490就行 答
你好,我想咨询我有两个公司,现在将A公司一辆车过去 问
你好!这个需要开发票,并做固定资产清理 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 答
老师这题怎么做啊 问
同学你好,是写会计分录吧,我给你写 答
老师好,法人没有在别的单位有全职工作,可以在注册 问
您好,我们是公司还是个体户呀,公司是可以的 答
老师好这个花圈的分录为啥不选b我知道这个B选项 问
你好,自产自用要做进项税转出的呀 答
老板说借钱买了轿车。以后公司有钱再还。已经拿到购车发票。进行了抵扣。我做了如下分录: 借:固定资产 应交税费-增值税务-进项税额 贷:其他应付款-购车款可是就因为这张凭证,资产负债表就不平,请问是什么原因,该怎么处理。
答: 您编制的分录正确,如果不平说明您资产负债表填写有误,编制发生额以及余额试算平衡表查找一下原因。
当月已报税,为了将资产负债表作平,应交税费那儿是凑得数字,次月发现其他应付款余额填写错误,与账本不符,这有什么影响吗
答: 如果你随便改动报表的格式,会造成你今后数据出错的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
其他应交款一般并入资产负债表的应交税费,还是 其他应付款、
答: 你好,计入应交税费,