
物业管理费3800 员工直接借款 后支付 该怎么做账
答: 你好 借;其他应收款 贷;库存现金等科目 借;管理费用 贷;其他应收款
员工预支款3000元,报销时费用为3800元,核销时做账:借:管理费用-办公费 3800贷:其他应收款-名字3800余额在贷方代表公司还欠员800元,下次员工拿发票报销时,要怎么做账啊?
答: 首先,欠钱需要归还给员工才行呢。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
像这个代扣的物业费直接支付的时候做借其他应付款--代扣物业费,发放工资的时候做的是借:应付工资 ,贷代扣物业费,那现在这个最后的余额怎么办
答: 你好!为什么会有余额,是因为你多代付了吗
物业公司为退休人员购买商业保险的账务处理,是借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-应付福利费 借应付职工薪酬-应付福利费贷银行存款 还是直接借管理费用-福利费贷银行存款?
,请问老师,2月份支付了物业费没有收到发票,但是直接进费用:借:管理费用,贷:银行存款。3月份收到发票应该怎么做账,谢谢老师(我做的是:借:管理费用 贷:管理费用红字,这样可以吗)
2019年度有一笔其他应付款,应该最后支付完成后计入借管理费用贷其他应付款,2020年度调整这个能直接做账借管理费用贷其他应付款吗?已经跨年了


念着倒嘛干 追问
2018-09-28 15:04
邹老师 解答
2018-09-28 15:04
念着倒嘛干 追问
2018-09-28 15:05
邹老师 解答
2018-09-28 15:06
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2018-09-28 15:06
邹老师 解答
2018-09-28 15:07
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2018-09-28 15:08
邹老师 解答
2018-09-28 15:09
念着倒嘛干 追问
2018-09-28 15:10
邹老师 解答
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