出口外贸企业才会用到这个科目? 比如出口的退税 问
1.当内销产生增值税时: 借:应交税费——应交增值税(转出税额) 5万 贷:银行存款/应收账款等(内销收入对应的税费部分) 5万 1.当企业收到出口退税款时,并且确定其中5万用于抵减内销应纳的增值税,剩余的15万退税额直接计入收入: 借:银行存款 20万 贷:其他收益/营业外收入(实际退税额中的非抵减部分) 15万 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 5万 答
老师还有我可以这样调吗 比如我原来已经折了60 问
可以的,可以这么做的 答
您好,老师。企业(个体户一般纳税人)购买了一台车,发 问
您好 请问首付2000也是对公账户支付的吗 答
请问老师 这个用if函数如何写公式 问
你好,你需要哪些支持 答
老师你好,公司员工基本工资5000,绩效工资3000,五险 问
你好,现在来说是没有什么影响的。 答
去年计提年终奖的时候是做的 借 管理费用 年终奖 贷 应付职工薪酬 年终奖 但是今年发放的时候又做借 管理费用 年终奖 贷 银行存款 现在冲销是不是应该是 借管理费用年终奖 负数 贷 银行存款 负数 同时 借应付职工薪酬 年终奖 贷 银行存款
答: 您好!是的。就是这样做的了。
年终奖的计提是不是,借:管理费用-年终奖 贷:应付职工薪酬-年终奖?发放时,借:应付职工薪酬-年终奖 贷:银行存款 贷:应交税费-个人所得税 ?
答: 你好,是的,是这样处理 的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,您好,请问下公司发给员工的年终奖是这样做分录吗? 1、计提年终奖 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-奖金 2、发放年终奖时 借:应付职工薪酬-奖金 贷:现金/银行存款 应交税费-应交个人所得税
答: 是的,是这样账务处理的
熊熊 追问
2018-09-29 13:53
宋生老师 解答
2018-09-29 13:54