老师 车间工人的工资应该怎么报销和入账呢 ,车 问
您好,是发票和报销单入账 答
老师,咨询一下,4月报销了一笔差旅费,但当时有1张发 问
你好,你4月份的时候做了应交税费嘛?你红冲吧,然后再重新在5月份做。 答
工商企业年报,里面哪些信息涉及到财务?数据是从企 问
你好,涉及到你单位的账上的资产、负债、所有者权益、利润收入,然后单位职工社保信息。 交税 股东信息 这里是填写的2023年一整年的数据。 答
老师好,请问个人代开普通发票给我公司,备注:*个人所 问
您好,1.是申报价税合计,上面的增值税个人其实也免的,他有完税证明给我们么,看交了哪些税,其实税钱可以扣了再交个税的 分录 借:管理费用等-劳务费 贷:应付职工薪酬-劳务费 借:应付职工薪酬-劳务费 贷:银行 应交税金-代扣代缴个税 (扣下20%个税后再付给他) 答
单位增加员工社保,可以提前交到多久,要不要相关材 问
同学,缴纳社保应该从劳动合同日期开始算的 答
老师工资的分录可以这样做吗计提借:管理费用~工资(工资+社保个人的) 管理费用~社保(公司的)贷:应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~社保发放借:应付职工薪酬~工资贷:应付职工薪酬~社保(个人) 银行存款缴纳社保借:应付职工薪酬~社保(个人) 应付职工薪酬~社保(公司)贷:银行存款
答: 你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
计提社保借:管理费用-社保2000(公司缴纳)借:其他应付款-社保699.3(个人交纳)贷:应付职工薪酬-社保2000贷:应付职工薪酬-工资699.3交纳社保借应付职工薪酬 -工资699.3借应付职工薪酬-社保2000贷银行存款 2699.3计提工资:借管理费用-社保 699.3 贷:应付职工薪酬-工资 699.3发放工资:借应付职工薪酬-工资699.3贷其他应付款-社保老师,我计提社保和员工工资扣除社保的分录这样写可以吗
答: 您好!可以的。分录没问题。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问计提应付职工薪酬的工资是应付还是实付?计提职工薪酬的社保包含个人部分吗?
答: 你好,计提是按应发处理,社保是按单位承担部分计提,