老师,账证移交30年,记账凭证不也是证的一种? 问
这个题过时了吧,现在都30年了 答
员工挂账用工资抵,怎么做分录 问
你好,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款 答
专票已抵扣,后面红冲进项转出,如何做账 问
借应付账款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。 答
发票红冲会有什么税务风险 问
您好,这个是退回了吗还是 答
老师 500万以下可以一次扣除的设备,在会计上处理 问
你好,会计做账只能按月折旧,所得税申报才可以一次扣除 答
企业其他应付款和其他应收款余额较大,怎么办?这些余额是企业通过银行贷款又支付给股东借款,该如何处理?
答: 你好,通过银行贷款应做账到短期借款,
物业公司按建筑面积算毎户公摊,分录,借银行存款 贷:其他应收款。支付时,借:其他应收,贷银行存款。每个月都是这做,期未发现,其他应收款贷方余额越来越大。应该如何处理,这代收代付水电也。不转为收入应该如何处理比较合当。?
答: 代收代付水电不入收入。借:银行存款 贷:其他应付款 付款时冲销。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我公司是小规模企业:其他应收款-股东的借方余额为-58万,报表红字太不好看。现我调整借:其他应收款-股东58万 贷:其他应付款-股东 58万 1.股东借款:借:其他应付款-股东 贷:银行2.股东还款:借:银行 贷:其他应付款_股东3.股东的房子去开房租发票,给我们公司当办公室用,借:主营业务成本-房租 贷:其他应付款-股东 123的分录是否正确谢谢
答: 你好! 对的, 思路很清晰!
庄老师 解答
2018-10-19 16:32
糖果加醋 追问
2018-10-19 16:34
庄老师 解答
2018-10-19 16:54