送心意

小张老师

职称会计师

2018-10-21 21:22

你好,需要交的,因为冲红发票所属期在10月,所以只能在10-12月的申报中体现并减少相应增值税。

上传图片  
相关问题讨论
你好,需要交的,因为冲红发票所属期在10月,所以只能在10-12月的申报中体现并减少相应增值税。
2018-10-21 21:22:30
您好, 不可以的,红冲的只能抵扣10月的
2023-10-11 15:37:50
6月份有两张专票需要冲红,那么这两张专用发票增值税和附加税还要申报
2020-07-05 19:31:02
您好!你直接申报就可以了。但是之前交税的要申请退税。
2017-10-09 17:02:40
你好,10月份红冲的发票,申报表应该写负数吧
2019-01-09 10:19:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...