老师,汇算清缴调增的所得税在利润表里面是不是填 问
您好,是的填写在这里面的 答
老师,现在数电发票,小规模代开专票,还要去税务局吗? 问
你好,不需要的,自己开就可以。 答
企业是一般纳税人,原材料采购20万的,已收到20的专 问
你好!原材料没有全部收到吗? 答
普通合伙企业,是个大药房,零售业,没有开过发票,工商 问
根据你的利润表收入填报 答
上海星星汽贸有限公司2023年发生的职一教育经费 问
你好,可以税前扣除的金额是57440元 答
老师好,金碟做账,上个月已经结账,报表也已出,发现凭证做错。之前做的分录是:借:银行存款7万,贷:预付账款7万。正确应该是要做借:银行存款7万,贷:其他应付款7万,要怎么调账?
答: 你好,可以直接调整科目,把预付账款调到其他应付款。
老师 我的往来账过渡预付账款科目6月:收票85000,付款51000,挂账34000借:工程施工85000贷: 预付账款51000预付账款34000 借:预付账款51000 贷:银行存款510007月结算,扣下保证金借:预付账款34000贷:银行存款29750 其他应付款4250这样过渡的预付账款金额为:85000,而实际付款80750,差异4250,为质保金。我怎么调整分录,使预付账款的往来账金额=实际付款金额?
答: 您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好!您看我这样做对不对哈 银行付租金的时候A公司 我是这么做的 借: 其他应付款--A 贷: 银行存款 现在我收到A公司的发票 我是这么做的 借:预付账款--租金A公司 贷:其他应付款--A公司
答: 你好,租金是几月份开始的
雨懿 追问
2018-11-07 14:15
小小刘老师 解答
2018-11-07 14:52