送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-11-09 14:02

你好,不用退回去,你单位拿着做账就可以

阿童木 追问

2018-11-09 14:03

那错误的发票也是直接贴在记账凭证后面对吗

郭老师 解答

2018-11-09 14:10

你好,对的

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你好,不用退回去,你单位拿着做账就可以
2018-11-09 14:02:18
不用你开红字信息表
2019-02-12 15:07:40
是的,如果对方已经认证的话,只有对方申请开具红字发票信息表,您公司才能开具红字发票的。
2019-08-07 11:36:36
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021-11-30 20:56:25
对方认证了,对方开红字信息表然后你们开负数发票 对方没有认证你们开红字信息表然后开负数发票
2019-01-26 09:25:37
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