送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-11-13 11:24

你蓝字发票是怎么入账的,就做相同的分录,只是金额写负数。

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相关问题讨论
你蓝字发票是怎么入账的,就做相同的分录,只是金额写负数。
2018-11-13 11:24:36
上月开错发票需要做账 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-12-23 05:37:05
你好,当月正常申报,次月按正数减去负数之后的金额申报 做账,当月按正常的销售处理,次月冲回 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-02-09 09:11:22
您好 请问是增值税专用发票还是普通发票
2019-03-05 11:35:54
这个月做原来相反的分录。
2023-10-18 16:31:17
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