预收货款如何用“应收账款”科目做分录
Vlan
于2018-11-21 08:23 发布 1983次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2018-11-21 08:26
您好,有预收账款的地方换做应收账款就可以
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您好,有预收账款的地方换做应收账款就可以
2018-11-21 08:26:22

你好,计入应付账款贷方,
2019-01-28 16:09:15

冲销错误的凭证,再按正确的凭证更正处理。
2018-09-27 16:33:50

你好,应收账款与预收账款,是同一个明细科目?
2021-08-05 10:34:41

你好,如果用应收账款,只需要交分录中的预收换为应收就可以
借方银行存款-100,贷方应收账款-100
2020-04-07 15:05:50
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Vlan 追问
2018-11-21 10:28
暖暖老师 解答
2018-11-21 10:30