
高新技术企业抵扣税的问题,研发费用说是加计50%扣除,我是不是可以这样理解,公司发生了100万的研发费,抵扣时可以加50,相当于抵扣150万?
答: 你好,是的,可以这样理解。现在应该是75%了吧。
高新技术企业的研发项目A,只有研发支出-费用化支出100,所得税汇算清缴时按50%加计扣除,可以扣150?研发项目B,有研发支出-费用化支出100,100按50%加计扣除,-资本化支出150转入无形资产,150按150%加计扣除?
答: 前面理解都是正确的,就是资本化支出那一块,是按照150的150%作为计税基础计提摊销,不是一下子扣除的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司不属于高新企业,但研发产品属于《国家重点支持的高新技术领域》所发生的研发费用,可以做加计扣除吗?高新技术企业管理费用-研发费用科目的差旅费可以在所得税前加计扣除吗?公司为高新技术企业当年销售收入为3500万,研发费用为230万,符合高新企业的哭出条件吗?
答: 您好,已经把高新条件也一起发你了,看下记录

