送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-12-05 15:03

1、是的,要把10月份的发票冲红,再做一遍分录
2、正常作为凭证附件了。

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相关问题讨论
1、是的,要把10月份的发票冲红,再做一遍分录 2、正常作为凭证附件了。
2018-12-05 15:03:01
借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额 )
2017-06-22 15:38:09
你好,最好退货和销货分开
2020-04-12 22:03:18
你好,之前是借库存商品贷应付账款嘛,现在借应付账款贷库存商品。
2021-09-23 15:25:13
你好,收到供应商开出的销项负数发票,账务处理是 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-08-16 16:59:48
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