送心意

玲老师

职称会计师

2018-12-06 10:24

您好 贷到票未到 借原材料 贷应付账款 暂估

2359594081 追问

2018-12-06 10:32

暂估?不是很明白

2359594081 追问

2018-12-06 10:33

是在应付账款的栏里写暂估?

2359594081 追问

2018-12-06 10:34

而且我款也支付了

玲老师 解答

2018-12-06 10:36

您好 是在应付账款里写暂估 因为你发票没有回来 发票回来再把暂估的红冲 按发票金额 做正确的就可以

2359594081 追问

2018-12-06 10:42

哦!好的,谢谢

玲老师 解答

2018-12-06 10:43

不客气 如果您的问题已解决请点五星好评!

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相关问题讨论
您好 贷到票未到 借原材料 贷应付账款 暂估
2018-12-06 10:24:27
你好 7月26号 借预付账款 2000 贷银行存款 2000 8月7号 不用做分录 8月12号 借原材料 应交税费 贷银行存款 13105 预付账款 2000
2019-09-17 11:07:40
您好!如果您是小规模纳税人就要,如果您是一般纳税人收到普通发票也要。
2016-06-22 16:31:36
同学你好,直接按自己的磅单数量,按对方的磅单结算金额,扣除增值税,记入原材料就行了。
2021-05-22 17:29:44
同学你好。 按照入库单入账。 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等
2021-08-31 11:52:52
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