送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-12-06 10:38

金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
  借:管理费用480
    贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
服务费280元的账务处理: 
支付技术维护费时,
  借:管理费用    280
    贷:银行存款/现金     280
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280
借:管理费用   -280

布兜小新 追问

2018-12-06 10:47

好的  谢谢老师

布兜小新 追问

2018-12-06 10:56

那减免税款需要结转到未交增值税那吗

maize老师 解答

2018-12-06 11:02

你是一般纳税人还是小规模?

布兜小新 追问

2018-12-06 11:04

老师,我们是一般纳税人

maize老师 解答

2018-12-06 11:33

那需要月末结转到未交增值税这个科目。

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金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2018-12-06 10:38:02
支付时,借:管理费用贷:库存现金等 抵减时,借:应交税费——应交增值税(减免税款)贷:管理费用
2017-10-24 15:10:52
借:管理费用 贷:库存现金 借:应交税费--应交增值税(税费减免) 贷:管理费用 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-15 14:28:57
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-04-11 14:24:40
借:管理费用 贷:现金/银行存款 同时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 祝您工作顺利
2019-01-08 14:08:59
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