送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-12-08 12:02

和有发票是一样做的做法,借管理费用-水电费 贷其他应付款,等发票回来没差额可以直接贴后面有差额冲回之前科目不变数字是负数按发票做就可以。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-12-08 12:05

借方不是做其他应收款吗

maize老师 解答

2018-12-08 12:09

你们不是交水电费吗?做其他应收款干嘛,只是没收到发票,但是你实际费用发生你就可以先做费用。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-12-08 12:20

不能先挂账,收到发票再冲吗

maize老师 解答

2018-12-08 12:35

那你先做预付账款贷银行存款收到发票做借管理费用贷预付账款

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和有发票是一样做的做法,借管理费用-水电费 贷其他应付款,等发票回来没差额可以直接贴后面有差额冲回之前科目不变数字是负数按发票做就可以。
2018-12-08 12:02:43
您好, 还没收到发票做借:预付账款 贷:银行存款, 发票来了 借:管理费用 贷:预付账款
2018-12-11 10:21:45
你先做付款,收到发票在确认费用
2022-09-28 11:24:38
对账单上没有,就是还没付款,借:管理费用—物业费/水电费 贷:应付账款
2018-09-19 16:31:22
你好!你这个借应付账款 贷预付账款。 然后你8月已经计入费用了。直接把发票贴到8月就好了。
2018-10-09 16:15:40
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