送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-18 15:32

你好 有发票的话按期分摊费用 借方预付账款贷方银行 借方管理费用贷方预付账款  两个分录一样  或者你如果金额不大 有发票的话 直接做借方管理费用-服务费贷方银行

幸运星 追问

2018-12-18 15:35

有发票,金额为3万。那就要分摊费用是吗?
费用已全部支付
不是长期待摊费用科目吗?

meizi老师 解答

2018-12-18 15:36

一年以上的费用才摊销到长期待摊费用  一年以内走预付账款 按期分摊 建议你是分摊费用

幸运星 追问

2018-12-18 15:37

好的,谢谢

幸运星 追问

2018-12-18 15:39

请问财务费用和管理费用如何界定呢?

meizi老师 解答

2018-12-18 15:41

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你好 有发票的话按期分摊费用 借方预付账款贷方银行 借方管理费用贷方预付账款 两个分录一样 或者你如果金额不大 有发票的话 直接做借方管理费用-服务费贷方银行
2018-12-18 15:32:20
你好,你是支付和抵减的分录都没有做吗?2月份要做抵减吗?
2020-02-28 10:14:11
您好,分录,借:管理费用-服务费用,贷:现金或者银行存款。备案批准全额抵扣后,借:应交税费-应交增值税,借:管理费用-服务费用,负数。
2017-01-19 22:50:02
同学你好 支付 借,管理费用 贷,银行存款 抵税 借,应交税费一应增一减免税款 贷,管理费用;
2022-03-02 15:18:39
借管理费用――服务费 贷银行存款等,然后借应交税费――应交增值税――减免税额 借管理费用红字
2019-06-25 17:28:07
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