送心意

丁老师

职称中级会计师

2019-01-03 20:39

现在红冲那笔错的分录

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现在红冲那笔错的分录
2019-01-03 20:39:54
同学你好, 先做 借,管理费用,负数800 借,其他应收款,正数800 再做 借,银行存款800 贷,其他应收款800
2021-08-19 09:35:43
同学你好,5月先做凭证,借:管理费用,负数,贷:银行存款,负数。再按发票做分录就行了。
2021-05-29 12:52:46
这个业务一点都不复杂,您一开始弄复杂了。 11月买固定资产 借:固定资产 贷:银行存款 这不是开办费。
2019-03-11 10:03:52
那如果说只是抬头开错了金额没有错,你收到正确的发票,直接放在原来的凭证后面就行了,不用单独做分录了。
2022-11-17 11:06:51
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