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中午好,为什么纺织厂有些加工费记委托加工物资,有些加工费记制造费用,有些先暂时记其他应付款-预提费用,后期进行分摊转到制造费用
老师们好,我这里有个问题纠结不明白,比如,账上其他应付款个人往来账户有借方余额,挂了很久,要清理,平账,手里有些费用发票,都是材料的和制造费用的,我借方做XX费用,贷方去充减个人往来,这样做是对的吧,
你好上个月多提0.03元水费,这个月把0.03元冲账,之前是借:制造费用-水费贷:其他应付款,现在冲账分录:借:其他应付款0.03贷:制造费用-水费0.03可以吗?
老师,我上月只是付款,但是,我做到了制造费用,并且结转完成,本月收到发票,我把上月分录进行了更正,做到其他应付款,可是,费用中多出的成本怎么处理呢


甜甜的笑笑 追问
2019-01-04 11:55
甜甜的笑笑 追问
2019-01-04 11:55
甜甜的笑笑 追问
2019-01-04 11:56
玲老师 解答
2019-01-04 11:58
甜甜的笑笑 追问
2019-01-04 12:00
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2019-01-04 12:00
甜甜的笑笑 追问
2019-01-04 12:01
玲老师 解答
2019-01-04 12:06
玲老师 解答
2019-01-04 12:07