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请问郭老师,公司是一般纳税人 ,上个月增值税有部分留抵税额,本月只有销项,没有进项,且销项大于上月留抵税额,那本月账面借记转出未交增值税的金额是本月的销项税额还是销项减留抵后的金额?
如何根据发票进行计算印花税,税率是万分之三,我是将销项金额(含税)+进项金额(含税),再乘以万分之三,但是算出来的数跟实际缴纳税款不一样,金额是对的。
在申报印花税时,购销合同印花税如何计算呢?采购金额和销售金额合计数的万分之三?(如果没有签订销售合同和采购合同,是按进项票和销项票合计金额吗?)


赵雪儿 追问
2019-01-05 12:05
冰儿老师 解答
2019-01-05 12:14