送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-06 10:01

年末都转到转出未交增值税。

月月老师 解答

2019-01-06 10:02

提取盈余公积的分录是正确的。

若水 追问

2019-01-07 09:10

#税金问题#继续提问 
年末都转到转出未交增值税。 
1、如果年末应交税费科目余额,进项税额60,进项税额转出10,销项税额90, 
则分录:  借:应交税费-应交增值税(销项税额)90 
                       应交税费-应交增值税(进项税额转出)10 
                     贷:应交税费-应交增值税(进项税额)60 
                            未交增值税40 
   对吗? 
2、如果每个月末都需要交增值税,分录道理都按照上面1这样做吗? 
也就是说,每月只要交纳增值税时,借 销项税额,借 进项税额转出,贷 进项税额,对吗? 
我是问税金借贷方向的事情。 
   着急!谢谢老师!

月月老师 解答

2019-01-07 09:24

你好,只有年末需要这样结转。 
1的分录贷方未交增值税改为应交税金—应交增值税(未交增值税) 
再做一笔转帐分录 
借:应交税金—应交增值税(未交增值税) 
贷:应交税金—未交增值税

若水 追问

2019-01-07 11:03

#税问题#继续提问3 
老师,请问有   “应交税金—应交增值税(未交增值税)”这个会计科目吗? 
财务[2016]22号文,没有这个科目,哪个文件里面有这个科目?

月月老师 解答

2019-01-07 11:08

你好,不好意思 
借:应交税金—应交增值税 
贷:未交增值税 
是这样的。

若水 追问

2019-01-07 14:41

谢谢老师! 
#提问电子发票# 
老师“增值税电子普通发票”复印件可否入账?可否税前列支?文件依据? 
着急,谢谢!!

月月老师 解答

2019-01-07 14:47

你好,国家税务总局公告2018年第41号

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你好 ;      你这个调整是为什么 ?    是进项税要转出的意思吗   
2021-12-04 16:27:38
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你好, 1.. 借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出, 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 同时做了一笔 借应交税费-应交增值税-进项税转出 贷 应交增值税-转出未交增值税 借转出未交增值税,贷 未交增值税
2020-01-10 21:02:12
转出未交增值税里面
2024-04-15 00:05:00
是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59
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