请问,我们请了人力资源公司,为我们做薪酬制度,合同 问
你好,让他一块儿给你开咨询服务的发票,你一块儿做咨询服务。 答
您好请问下序时账是怎查的呀,我选择2023年1月到12 问
你好!你们是什么财务软件?你们启用序时帐了吗? 答
老师后面2题也不懂,能帮忙讲下吗谢谢 问
你好,先看一下题目请稍等 答
请问:收到代扣职工的社保费录到了个人所得税,要怎 问
您好,这个是要退给员工的社保吗 答
总分公司设在同一个区的,没有跨省,没有跨区,企业所 问
同学你好 对的 是这样的 答
老师好,6月份做账,购买财务软件,法人垫付的, 是要冲销法人的其他应收款,应该做 的分录是借 管理费用,贷 其他应收款 —法人,结果我给做错了,做成了借 管理费用 贷 其他应付款 —法人了,可是现在 6月的报表已经出了,税也申报了,倒是没有影响利润,那现在我这个账如何调成正确的呢?
答: 您好 贷:其他应收款 —法人 贷方红字 贷: 其他应付款 —法人 贷方蓝字
老师好,6月份做账,购买财务软件,法人垫付的, 是要冲销法人的其他应收款,应该做 的分录是借 管理费用,贷 其他应收款 —法人,结果我给做错了,做成了借 管理费用 贷 其他应付款 —法人了,可是现在 6月的报表已经出了,税也申报了,倒是没有影响利润,那现在我这个账如何调成正确的呢?
答: 借其他应付款贷其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,我之前的会计把其他应收款写成其他应付款了,我问了一位老师,他说不用调账,我现在想问的是,我是新接手的,用财务软件填写期初余额就按照他的余额填写就可以吧,然后本月在按照我的记账方式来写分录
答: 你现在是新启用财务软件,录入期初数吗,
老师,我6月购买的财务软件,当时的分录写的是:摘要:付xx公司软件费,借:其他应付款-xx公司,贷:银存;7月收到发票,借:管理费用-办公费,贷:其他应付款-xx公司,那7月收到发票后的摘要怎么写呢?
老师好,我们公司的老会计把社保费个人应承担的部分不计入其他应收款或者其他应付款,而计入管理费用贷方,这样的处理是不是不合理呢?
①发放工资时,个人的社保是做到借方,还是贷方。②我在计提社保时:借:管理费用 其他应收款–个人 贷:其他应付款–社保局 这样做可以么?
去年一笔分录:借其他应收款-5470贷其他应付款-5470其中,其他应付款5470已经在当月支付今年发现错误,该比应收款实为管理费用该如何做账?
四毛呀 追问
2019-01-07 10:03
文文老师 解答
2019-01-07 10:08