涉外收入申报单下面有个很长的申报号码收汇凭证 问
你好,收汇凭证是企业收外汇时,银行要提供回单,那个回单上的流水号 答
老师老师,账证移交30年,这里的证支什么啊 问
证支你这个在哪里看到的? 答
用现金支付货款的情况说明怎么写 问
您好,实际是什么原因,就写什么就可以了 答
为什么不考虑折旧呢?2000/20=1002000-100=1900215 问
同学你好,投资性房地产公允价值模式记住三不:不折旧不摊销不减值 答
收到客人寄的样品(样品是免费的),交了进口增值税,增 问
你好,这个要做,借销售费用 贷,库存商品 应交税费 答
我在税务局代开了劳务专票,增值税和附加税都已经在开票时缴纳了。我在季报申报时,附加税如何申报? 季度总收入是540827.19 增值税是16224.82
答: 你已交金额填在对应的第10栏
在税务局代开了劳务专票,增值税和附加税都已经在开票时缴纳了。在季报申报时,附加税如何申报? 季度总收入是540827.19 增值税是16224.82
答: 代开了劳务专票,增值税和附加税都已经在开票时缴纳了 那你在季度申报时,附加税就0申报
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我这边税务局在代开专票的时候就已经当场扣除了增值税和附加税,请问我还需要在季报的附税申报表里面申报吗?
答: 你好,已经当场扣除了增值税和附加税,那季度附加税就按0申报了
请问老师:小规模纳税在税务局代开发票时,已经交过增值税附加税,我公司没有自己开发票,1—3月都是在税务局开的票!季度申报时增值税应交金额是0。附加税申报时写增值税数额时是不是也是0啊?
小规模去税务局代开3%的专票,月不超过10万,季不超过30万免增值税和附加税,但在税务局代开了3%专票,缴纳了增值税,附回税,季度没有超过30万,之前缴纳的增值税和附加税在申报时怎么抵减呢?