送心意

恩熙老师

职称6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2019-01-08 21:48

借:应交税费-应交增值税(进) 
借:财务费用  负数

董董董 追问

2019-01-08 22:01

去年我都结过账了老师

恩熙老师 解答

2019-01-08 22:09

这个分录做在今年。另外你这张专票申报抵扣了吗,如果抵扣了,账面与申报表有差异

恩熙老师 解答

2019-01-08 22:11

如果金额大通过以前年度损益调整科目。借:应交税费-应交增值税进项税  贷:以前年度损益调整

董董董 追问

2019-01-08 22:17

老师,你说的账面和申报表有差异,具体说的哪块呢

董董董 追问

2019-01-08 22:19

老师,你说的账面和申报表有差异,具体说的哪块呢

恩熙老师 解答

2019-01-08 22:28

此发票有没有在申报表进项税抵扣

董董董 追问

2019-01-08 22:29

没有

董董董 追问

2019-01-08 22:30

如果申报了,老师您说的账面和申报表有差异,主要在哪里体现呢

董董董 追问

2019-01-08 22:30

我想了解下,不太懂这块

恩熙老师 解答

2019-01-08 22:33

如果申报了,你申报表上的进项税抵扣金额就大于账面进项税抵扣啊,因为你账面进项税是入的费用。

董董董 追问

2019-01-08 22:44

嗯嗯,我明白了,如果我想通过以前年度调整科目核算,需要调整未分配利润和盈余公积的吧?老师,你把整个会计凭证给我说下吧

恩熙老师 解答

2019-01-08 22:47

借:应交税费-应交增值税进项税 贷:以前年度损益调整 
 
借:应交税-应交企业所得税 
贷:以前年度损益调整 
 
借:以前年度损益调整 
贷:本年利润 
 
借:本年利润 
贷:利润分配-未分配利润

董董董 追问

2019-01-08 22:51

谢谢老师

恩熙老师 解答

2019-01-08 22:59

不客气,如满意麻烦五星好评,祝工作愉快

董董董 追问

2019-01-08 23:02

老师,是不是还少一个借:以前年度损益调整。 贷财务费用的科目呢

恩熙老师 解答

2019-01-08 23:18

财务费用用以前年度损益调整科目替代了。

董董董 追问

2019-01-08 23:58

这样的话我以前年度损益调整最后还有一个贷方余额,不就不平了

恩熙老师 解答

2019-01-09 00:04

不是转到利润分配去了吗

董董董 追问

2019-01-09 00:39

是转了,可你结转后以前年度损益调整还有余额呢,老师你在看看你给我发的分录

恩熙老师 解答

2019-01-09 00:41

把余额转到本年利润

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借:应交税费-应交增值税(进) 借:财务费用 负数
2019-01-08 21:48:46
同学你好 这个可以的
2024-01-15 14:56:17
你好,借:财务费用——手续费 100 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 6 贷:银行存款 106我这里假设100的手续费
2020-01-09 10:34:10
你好 已经做账的话 就把发票附后面就行
2019-08-05 16:28:00
借应交税费应交增值税进项 贷利润分配未分配利润,这个金额写贴的税额那一部分
2022-05-28 14:51:36
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