
18年6月跨市预缴了200万的开票金额,当季没有开票,18年9月我开了200万的开票金额,税款当月也预缴了,但是本年度报四季度的增值税表的时候我预缴的税款没有减免。这个情况要怎么处理?
答: 你好,预交金额需要你自己填写的
老师,我们是小规模纳税人,我们企业去年有笔预收账款,今年预警,税务让我们六月底的时候对去年第四季度增值税做了更正申报(预收账款金额),并且缴纳增值税及附加税和滞纳金,然后发票当月也开了,而且那个月只开了这个金额(预收账款)的发票,没有开具其他发票,那我的今年第二季度增值税申报表应该怎么填,直接填零还是填开票的金额,对于这个开票金额,账务怎么处理
答: 你好! 开票时做分录 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费…应交增值税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小规模纳税人,刚开业,头两个月去税 局找开增值税普票,当场扣了税款,那如果季度报税时发现季度开票金额未达到9万应免征增值税,那当场已交的税款怎么处理呢?是退回来呢?还是不退,留着当作以后季度的预缴?分别怎么处理?
答: 你好,代开专用发票是不会免税的

