送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-01-10 13:07

同学您好,
是您开出去的发票,现在需要开负数对吗?
那请问对方抵扣了吗?

丹~ 追问

2019-01-10 13:11

是的,上个月开的,对方说错了,要求重开,他没有认证,一共三张,这三张我都要开负数的,对吗?因为税款已经缴纳了,开完红字发票这个月就可以抵睡了吧!

宸宸老师 解答

2019-01-10 13:16

你开完负数的话,还需要开蓝字的吧。对您这个月交税没任何影响的。

因为您是专票,您需要先去申请个专票红字表,然后才能开票的。(我看你的应该是百旺吧)
1.“发票管理”~~“红字发票管理”~~“增值税专票红字信息表填开”
“二、销售方申请” 输入代码+发票号码:检查一下是不是你手上的发票。

好了之后,您再回复我,我再教你下面的步骤。(我在这里等您哦~~)

丹~ 追问

2019-01-10 13:18

老师,我选二,销售方申请,是吗?

丹~ 追问

2019-01-10 13:20

老师,怎么发不了图片了?

宸宸老师 解答

2019-01-10 13:22

是的呢。然后输入“代码+号码”

点“确定“”之后,会出来这张发票的信息,(您核对一下上面的信息)。如果对了的话,你可以打印出来这张红字信息申请表。

好了你继续回复我。

丹~ 追问

2019-01-10 13:26

老师,没错,就是这张!我点确定了!

丹~ 追问

2019-01-10 13:27

这个?点打印吗?

宸宸老师 解答

2019-01-10 13:29

嗯嗯,点吧。
然后看见信息表,你打印下来。
再到“”红字发票管理“”的最后一行“增值税专票红字信息表审核下载”
点一下日期,把它下载到桌面上。

宸宸老师 解答

2019-01-10 13:30

先点一下那个。上传

丹~ 追问

2019-01-10 13:32

退出来了!怎么办?再重新进入一下,点上传?

丹~ 追问

2019-01-10 13:33

我在查询里找到了,点了上传

丹~ 追问

2019-01-10 13:34

现在审核通过

宸宸老师 解答

2019-01-10 13:36

再到“”红字发票管理“”的最后一行“增值税专票红字信息表审核下载”

“下载保存地址”  务必下载到桌面上

丹~ 追问

2019-01-10 13:36

老师,这怎么选,申请日期起是不是写今天

丹~ 追问

2019-01-10 13:37

老师,说明那是空的,能下载吗?

宸宸老师 解答

2019-01-10 13:38

是的: 下载保存地址那里改一点,然后点下第一行的“下载”

下面的说明里就会出现“审核通过”字样

丹~ 追问

2019-01-10 13:39

下载地址那不对吗?要改成什么呢?

宸宸老师 解答

2019-01-10 13:40

申请日期是今天  2019-01-10
再下载一次

宸宸老师 解答

2019-01-10 13:40

地址是对的呢,也看见你上面有桌面字样了

丹~ 追问

2019-01-10 13:41

可以了?

丹~ 追问

2019-01-10 13:41

已经下载到桌面了

宸宸老师 解答

2019-01-10 13:43

嗯嗯,可以了,然后再回到开票页面。
点“负数”。点“导入开具”。把刚刚桌面上下载下来的导进去,就可以开具了。

(此时,开负数发票开具的话,购货方“地址”和“账号信息”需要手动填入)

丹~ 追问

2019-01-10 13:49

老师,这是那张错的发票,备注也要写吗?

丹~ 追问

2019-01-10 13:52

我把备注写上了,清单还用弄吗?还是不用管了?把发票开出来就可以了!

宸宸老师 解答

2019-01-10 13:52

错的这张发票备注不用填了。这张开“错的发票”和您这次开的“负数发票”的 第2联和第2联,您订在一起“留存”就可以了。

再开具一张正确的蓝字发票给对方就可以了。

丹~ 追问

2019-01-10 13:55

蓝字发票就是给对方重新开,是吧!错误发票的清单呢?怎么办

宸宸老师 解答

2019-01-10 13:56

去发票管理找到这张红字发票,里面有清单的呀。
(就跟我们平常找蓝字发票的清单一样的呢)

宸宸老师 解答

2019-01-10 14:05

同学您好,找到了吗

丹~ 追问

2019-01-10 14:08

老师,清单那打印不了

宸宸老师 解答

2019-01-10 14:11

同学您好,
您看她那里写的“详见正数发票和清单”,所以没清单也没关系。(而且备注栏那里也写了对应正数发票:XXXX 的呢)

丹~ 追问

2019-01-10 14:15

嗯嗯!那我开的负数发票要盖上我们单位的发票章吗?这样就完成了吧!这次太感谢老师了!

宸宸老师 解答

2019-01-10 14:18

嗯嗯,不客气的。
盖不盖都一样呢,都是自己的留存的呢,您要不放心盖一下,也无所谓的。

祝您工作顺利,记得五星好评哦~~~~~谢谢同学

上传图片  
相关问题讨论
同学您好, 是您开出去的发票,现在需要开负数对吗? 那请问对方抵扣了吗?
2019-01-10 13:07:11
你好同学,两者一个意思。有一个红字信息填开,是专门针对专票的。
2021-08-27 22:04:34
你好,在开票系统申请,税局审批了就根据通知单号码录入在系统开具负数发票就是了
2019-05-28 20:23:44
您好 进去发票填开界面 点击右上角的红字就好了
2021-05-29 13:44:13
你好!原采购分录红字冲回就可以的
2019-10-12 16:27:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...