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馨曦
于2019-01-11 09:50 发布 991次浏览
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-01-11 09:52
你好,是的,销项税额数据导入申报系统时自动按照减掉负数金额后的数据导入的。
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开具红字发票后 未开具蓝字发票 增值税纳税申报表怎么填写呢 是填写本期销售-红字发票销售额后的金额吗
答: 你好,是的,销项税额数据导入申报系统时自动按照减掉负数金额后的数据导入的。
开具红字发票后,需要办理退税还是直接在填写纳税申报表时直接减去红字销售额?增值税纳税申报表怎么填?
答: 通常做法是:直接在填写纳税申报表时直接减去当期销售额的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
销售方开具红字发票后又开具同金额蓝字发票财务怎么处理
答: 如果金额一样,可以不用做账务处理
本月开具红字发票,纳税申报国税时需要在哪个报表填写开具的红字金额!
讨论
开具红字发票后在增值税纳税申报表上要如何填写呢
开具了红字申请表,销售方还没给开红字发票,申报增值税的时候,是等销售方开具了红字发票后,再申报这个进项税额转出,还是不用等,就申报呢?
上月有张专用发票,本月红字然后重新开具,这个月报税的时候,销售额是按照实际开具金额来填写吧,即原金额-红字金额+重开红字金额
开具红字发票,月初报税的时候需要单独填写红字发票申请吗还是按红字发票一增一减以后的税额直接填写?
牛老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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