送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-20 09:36

你好,你的处理很正确。

599310243 追问

2019-01-20 09:37

那我开出来的红字发票要怎么处理呢?是我自己保存吗?然后只要把正确的发票的二三联给客户?

月月老师 解答

2019-01-20 10:45

你好,你把红票也给购买方。

599310243 追问

2019-01-20 11:30

为什么红票要给他,三联都要给吗?他都没有给我他的红票呀

月月老师 解答

2019-01-20 13:08

你好,因为他已经认证抵扣了,所以发票联要给他,他冲红。

599310243 追问

2019-01-20 14:18

他已经冲红了呀,是他吧红字信息表给我的

月月老师 解答

2019-01-20 14:22

你好,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

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相关问题讨论
你好,你的处理很正确。
2019-01-20 09:36:08
同学你好 是的 你这个开错了 红字发票信息表是开错误的名
2022-05-31 12:21:32
你好,是的。咱认证了,是咱开具信息表给供货方,他们据此开具红字发票!
2018-09-04 12:55:52
然后呢?你的问题是什么呢
2019-04-09 17:19:10
是的,你需要重新开正确的蓝字给对方寄过去,同时保留错误的专用发票,以便再次核实。此外,你还需要填写一份《专用发票错误信息登记表》,并且由发票开具人签字盖章确认,以确保财务记录的完整性和有效性。
2023-03-14 11:41:10
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