老师,第五题,为什么不用减掉2000万 问
土增的开发费用不是发生多少扣多少的 答
老师好, 期末结转税金时,留底进项税差 9.41 元钱。 问
火车票的分录,把税金单独摘出来。比如一共100 借管理费用100/1.09=91.74 应交税费应交增值税进项税额100-91.74=8.26 贷库存现金或者银行存款 答
老师,这个题不懂谢谢老师 问
交互分配法就是做两次分配,第一次用用费用除以总量,求分配率,把给其他辅助车间的分出去,把其他车间给自己供的加上去 答
老师 ,你好,个休户要开专票,开票内容可以是技术服务 问
你好,如果经营范围有,是可以的 是一般纳税人的个体户,还是小规模纳税人性质的个体户? 答
承租方免租期间怎么做会计分录? 问
您好,一样的分录,免租期也要做租赁费的,就是全部的租金 除月份,得到每月租赁费 出租人提供免租期的,出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分配,免租期内应当确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的,出租人应将该费用白租企收入总额中扣除,拔扣除后的租金收入余额在机货期内进行分配。承租人则应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线 法或其他合理的方法进行分摊,免租期内应当确认租金费用。 答
采购货物,之前付了定金,做了预付款,然后付尾款时,货物还没收到,应该记入什么科目?当月收到货物后还未收到发票,又该怎么做分录?例如合同总价1万,付定金时借:预付 3000 贷:银行 300 ,付尾款时借:应付 7000 贷:银行7000,收到货物时借:库存10000 贷:应付(暂估)10000 ,收到发票后怎么弄?平不了呢~
答: 你好,因发票未到,付款时借:预付账款7000 贷:银行存款7000,暂估入账,借:库存商品10000 贷:应付账款(暂估)10000,发票来了,红字冲销借:库存商品10000 贷:应付账款(暂估)10000,重新做一张凭证,
老师请教一下:预付货款时借:预付账款贷:银行存款,等收到材料入库发票未到但付尾款了,还是做借:原材料贷:应付帐款暂估吗?收到票时是借:原材料,贷:银行存款付尾款,剩余是冲减预付账款还是应付帐款?
答: 你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理 收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录 借:应付账款-暂估 , 贷:原材料 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问 我司采购家具,第一次支付预付款;第二次支付尾款但是货还未收到;第三次支付运费时才收到货物;这时的分录是1、借:预付账款 贷:银行存款 2、借:在途物资 贷:银行存款 3、借:库存商品 贷:预付账款 在途物资 银行存款 这样对吗?
答: 您好,您这样做是正确的
夏日#天 追问
2019-01-22 07:22
夏日#天 追问
2019-01-22 07:23
庄老师 解答
2019-01-22 07:23
夏日#天 追问
2019-01-22 07:25
夏日#天 追问
2019-01-22 07:28
夏日#天 追问
2019-01-22 07:35
庄老师 解答
2019-01-22 08:12
庄老师 解答
2019-01-22 08:13
夏日#天 追问
2019-01-22 08:24
庄老师 解答
2019-01-22 08:46